В конце марта 26 марта Группа ЛСР представила финансовые итоги деятельности за 12 месяцев 2012 года. Выручка компании составила 61122 млн. руб., показав прирост 18% за прошедший год. Показатель EBITDA вырос на 32% до 13392 млн. руб., рентабельность по нему повысилась на 2 п/п до 22%. Чистая прибыль компании показала прирост в 2 раза, до 4914 млн. руб., соотношение чистый долг/EBITDA снизилось с 3.3x до 2.65x.
В середине апреля компания представила данные продаж за 1К13г.

В Санкт-Петербурге за три месяца было заключено новых контрактов на 79 тыс.кв.м., что на 9% превышает соответствующий показатель прошлого года. Покупателям было передано 50 тыс. кв.м. (+30% г/г). В Москве объём заключенных контрактов составил 22 тыс.кв.м., в Екатеринбурге - 19 тыс.кв.м. (рост 7% и 4% г/г соответственно). В Екатеринбурге, кроме того, покупателям было передано 24 тыс.кв.м., что более, чем втрое превышает показатель 2012 года. Стоимость заключенных контрактов во всех регионах составила 10 млрд. руб., что соответствует уровню прошлого года.

В текущем году мы ожидаем дальнейший рост строительного сектора, чему будут способствовать следующие фундаментальные предпосылки:
- В России крайне низкая доля площадей на душу населения - около 23 кв.м., в то время как в Восточной Европе данный показатель составляет 37 кв.м., в среднем по Евросоюзу - 48 кв.м., а в США - 67 кв.м.;

- Более половины жилых площадей в России являются устаревшими и, таким образом, потребуют замены в среднесрочной перспективе.

Целевая цена (12 месяцев) - 900 руб./акция.

Котировки сумели закрепиться выше 50 SMA и продолжают торговаться в рамках восходящего канала. Следующая цель роста расположилась на отметке 620 руб. Поддержка на данный момент находится в районе значения 530 руб.